XX市招商促进局党组关于落实经济责任审计反馈问题的整改情况报告

更新时间:2025-07-05 21:31:19 浏览:131

 

 

2024XX日至XX日,市委审计组对X同志任我局党组书记、局长期间履行经济责任情况进行了审计,针对中共X市委审计办、X市审计局《审计报告》(X2024X号)反馈的情况,局党组高度重视,对照审计组反馈问题和意见建议,召开党组专题会议进行研究,主动认领问题,深入剖析问题原因,明确相关责任,制定整改措施,做到整改责任全承担,整改要求全落实,反馈的13个问题全部完成整改。现将整改情况报告如下:

一、强化主体责任,高效组织整改工作

(一)提升政治意识,确保组织支撑。局党组积极响应党中央及自治区、X市、X市委市政府的政策导向,全面接纳审计组反馈的问题与建议。接收反馈后,立即组织党组扩大会议,深度剖析反馈内容,明确整改要点,主动认领责任,并制定详尽的整改清单,同时迅速成立整改专项小组,下设办公室专门负责整改工作的推进、监督与检查。

(二)细化工作任务,明确整改职责。局党组将审计反馈问题整改视为重大政治使命,针对反馈的三大类共13项具体问题,严格执行“两个责任”,精心制定《中共X市招商促进局党组落实经济责任审计报告整改工作方案》,明确了指导思想、整改内容及措施,明确责任领导、责任股室,清晰界定责任领导与责任部门,确保责任到人、任务分解精准,有力推动巡察反馈意见的整改落实,保障整改工作有序高效开展。

(三)深化问题根源,构建长效机制。在整改进程中,注重源头治理,深入分析问题成因,坚持整改与日常工作并行,探索构建长效管理机制,完善相关规章制度、强化监管力度、提升责任追究效能,持续巩固整改成效,不断织密管党治党的制度网络,防止问题复发。

(四)强化监督指导,全程跟踪督导。坚持问题导向,紧盯整改目标、措施与时限,建立反馈机制,实行清单化、台账化管理,加强对日常工作的指导与督促,定期向党组扩大会报告整改进展与成效,确保整改工作切实有效,取得预期成果。

二、审计反馈问题及整改情况

(一)贯彻执行中央、自治区重大经济方针政策和决策部署方面。

具体问题:将非招商引资项目数据纳入统计范围。

整改进展:已完成。2024年,我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提高政治站位,增强“四个意识”,强化责任担当,认真开展招商引资核心业务工作,按质按量按要求招商引资指标任务的统计工作,及时准确收集统计资料,严格把关统计范畴,杜绝超范围统计实施项目,对审计反馈的超范围项目不在列入统计范围。据统计,2024年,X市完成招商引资项目投资完成额X亿元,完成X亿元目标任务的X%;其中制造业项目投资完成额X亿元,占比X%,超过X%的占比任务;完成招商引资新签项目投资额1X亿元,完成新签项目投资额X亿指标任务的X%,其中制造业项目投资额X亿元,超过X亿元制造业新签约项目投资额专项指标任务;新引进强优企业X家,完成全年X家强优企业招引任务的X%,其中新签约制造业开工项目X个,开工率X%,超过新签约制造业项目开工率X%的专项指标任务。

(二)本地区经济社会发展规划、政策措施、重大经济事项推进落实方面

1.招商引资项目退出率高

整改进展:立行立改,并长期坚持。2024年,X市新签约项目X个,落地项目X个,落地率X%,退出率低于X%。

2.投资项目意向金长期滞留,涉及金额X万元。

整改进展:正在推进。(1)涉及投资项目为X二手车市场X万元、X野生动物养殖基地X万元和X红木加工厂X万元。(2)根据协议约定,X红木加工厂不符合返还条件,投资促进股与工信局相关业务股室对接,加强项目跟踪服务,推动项目尽快开工建设。(3)分管领导与X二手车市场和X野生动物养殖基地沟通,建议项目业主提交返还保证金申请。

3.招商引资项目推进缓慢

整改进展:已完成。(1)提高招商引资研判效率,由原来提交项目到多个主管部门参加的预审会,缩减到X个部门出具初步研判意见,X位分管领导审核,“一把手”终审把关的模式快速研判,推进项目签约落地。(2)加强招商引资重点项目协调推进,与企业保持密切联系,跟踪项目进展情况,及时解决项目推进过程中遇到的问题,如协调推进X智能制造项目施工许可证,推动项目尽快落地开工建设,2024年签约X个当年落地项目X个,占X%。

4.大额资金使用未经过党组集体决策,涉及金额X万元。

整改进展:立行立改并长期坚持。严格贯彻执行“三重一大”制度,召开党组会前确定“三重一大”议题,超过2万元以上大额资金提交会议讨论,并做好会议记录。

(三)财政财务管理方面

1.借款长期未收回,涉及金额X万元。

整改进展:已完成。(1)由于原职工X严重违纪违法问题已被立案审查调查,经提交党组会讨论决议,其借款X万元已无法收回,该笔借款转入坏账准备进行相关账务处理。(2)职工X已退还借款0.4万元,2025XX日已上缴国库。(3)督促财务人员坚持加强业务知识学习,提高财务管理能力,进一步规范使用会计科目。

2.部分经费支出不规范。

整改进展:已完成。(1)已追回相关超标准列支费用X万元并于2025XX日上缴国库。(2)已开展财务知识培训,进一步规范使用相关经费。(3)严格按照招商引资接待管理办法相关规定开展招商引资接待工作,加强公务卡结算使用。

3.预算项目绩效自评结果不真实。

整改进展:立行立改,并长期坚持。(1)已召开会议,明确招商引资报送数据口径。(2)已开展财务业务知识培训,进一步明确预算项目绩效自评工作要求。

4.固定资产管理不规范。

整改进展:已完成整改,并长期坚持。(1)已按规定开展固定资产年末盘点工作。(2)已完成部分损坏固定资产报废处理工作。(3)已完成固定资产采购费用报销工作,保证了固定资产账实相符。

三、今后努力方向

我局党组将以此次经济责任审计反馈问题整改为契机,不断强化审计结果的运用,着力做好审计整改“后半篇”文章,严格执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等有关法律法规要求,加强内控制度建设,加强财政预算管理,进一步规范经济管理工作,努力提高管理水平,巩固整改成果;持续加强会计财务人员和后勤管理人员的业务培训和教育,严格按制度和规定办事,不断提升财政资金使用的安全性、规范性、透明性和有效性,确保各项工作落细落地。


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